NordVPN:飙速 VPN 鹰眼预警:黄河旋风营业收入下降


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- 最后更新: 2025-06-01 22:28:07
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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警NordVPN:飙速 VPN
4月30日,黄河旋风发布2024年年度报告,审计意见为无保留加说明段意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为13.01亿元,同比下降17.36%;归母净利润为-9.83亿元,同比下降23.14%;扣非归母净利润为-9.99亿元,同比下降24.73%;基本每股收益-0.7063元/股。
公司自1998年11月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为2.67亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对黄河旋风2024年年报进行智能量化分析。
报告期内,公司营收为13.01亿元,同比下降17.36%;净利润为-9.83亿元,同比下降23.16%;经营活动净现金流为4128.81万元,同比下降90.59%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为13亿元,同比下降17.36%。
项目202212312023123120241231营业收入(元)24.1亿15.75亿13.01亿营业收入增速-9.13%-34.67%-17.36%• 营业收入增速大幅低于行业均值。报告期内,营业收入同比下降17.36%,低于行业均值11.81%,行业偏离度超过50%。
项目202212312023123120241231营业收入(元)24.1亿15.75亿13.01亿营业收入增速-9.13%-34.67%-17.36%营业收入增速行业均值-0.92%2.39.81%• 扣非归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,扣非归母净利润同比下降24.73%,低于行业均值-16.28%,偏离行业度超过50%。
项目202212312023123120241231扣非归母利润(元)1575.55万-8.01亿-9.99亿扣非归母利润增速-86.34%-5182.19%-24.73%扣非归母利润增速行业均值19.81%-10.55%-16.28%• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-1.5亿元,-1.8亿元,-6.1亿元,连续为负数。
项目202406302024093020241231营业利润(元)-1.46亿-1.82亿-6.07亿• 净利润连续两年亏损。近三期年报,净利润分别为0.3亿元、-8亿元、-9.8亿元,连续两年亏损。
项目202212312023123120241231净利润(元)3081.89万-7.98亿-9.83亿结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入高于行业均值。报告期内,应收账款/营业收入比值为59.48%,高于行业均值37.55%。
项目202212312023123120241231应收账款(元)7.63亿8.35亿7.74亿营业收入(元)24.1亿15.75亿13.01亿应收账款/营业收入31.67S.02Y.48%应收账款/营业收入行业均值32.384.637.55%• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为31.67%、53.02%、59.48%,持续增长。
项目202212312023123120241231应收账款(元)7.63亿8.35亿7.74亿营业收入(元)24.1亿15.75亿13.01亿应收账款/营业收入31.67S.02Y.48%结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为7.1亿元、4.4亿元、0.4亿元,持续下降。
项目202212312023123120241231经营活动净现金流(元)7.06亿4.39亿4128.81万• 经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值-0.04低于行业均值1.47,盈利质量弱于行业水平。
项目202212312023123120241231经营活动净现金流(元)7.06亿4.39亿4128.81万净利润(元)3081.89万-7.98亿-9.83亿经营活动净现金流/净利润22.9-0.55-0.04经营活动净现金流/净利润行业均值0.591.121.47报告期内,公司毛利率为3.39%,同比下降78.32%;净利率为-75.57%,同比下降49.03%;净资产收益率(加权)为-49.12%,同比下降77.91%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为30.71%、15.63%、3.39%,变动趋势持续下降。
项目202212312023123120241231销售毛利率30.71.63%3.39%销售毛利率增速-0.39%-49.11%-78.32%• 销售毛利率大幅低于行业均值。报告期内,销售毛利率为3.39%,低于行业均值29.32%,行业偏离度超过50%。
项目202212312023123120241231销售毛利率30.71.63%3.39%销售毛利率行业均值30.81.01).32%• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为1.28%,-50.71%,-75.57%,变动趋势持续下降。
项目202212312023123120241231销售净利率1.28%-50.71%-75.57%销售净利率增速-21.17%-4065.91%-49.03%• 销售净利率大幅低于行业均值。报告期内,销售净利率为-75.57%,低于行业均值4.78%,行业偏离度超过50%。
项目202212312023123120241231销售净利率1.28%-50.71%-75.57%销售净利率行业均值11.6%9.72%4.78%结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-49.12%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目202212312023123120241231净资产收益率0.94%-27.61%-49.12%净资产收益率增速-29.32%-3037.23%-77.91%• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为0.94%,-27.61%,-49.12%,变动趋势持续下降。
项目202212312023123120241231净资产收益率0.94%-27.61%-49.12%净资产收益率增速-29.32%-3037.23%-77.91%• 净资产收益率大幅低于行业均值。报告期内,加权平均净资产收益率为-49.12%,低于行业均值2.76%,行业偏离度超过50%。
项目202212312023123120241231净资产收益率0.94%-27.61%-49.12%净资产收益率行业均值8.57%4.79%2.76%• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-16.76%,三个报告期内平均值低于7%。
项目202212312023123120241231投入资本回报率0.36%-10.81%-16.76%报告期内,公司资产负债率为80.44%,同比增长11.28%;流动比率为0.4,速动比率为0.28;总债务为34.13亿元,其中短期债务为34.13亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 资产负债率高于行业均值。报告期内,资产负债率为80.44%高于行业均值35.57%。
项目202212312023123120241231资产负债率65.83r.29①谨慎填写个人资料,避免泄露身份证号、住址等敏感信息;
②警惕陌生人的金钱交易请求,切勿轻信高收益理财、转账返利等话术;
③遇到骚扰/不良信息请立即屏蔽举报;
④未成年人使用时建议开启家长监护模式;
⑤合理控制使用时长,注意保护视力。平台将持续加强APP安全审核,与您共建清朗网络空间。
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